大家好,今天来为大家解答t3已收款这个问题的一些问题点,包括没得核销怎么办也一样很多人还不知道,因此呢,今天就来为大家分析分析,现在让我们一起来看看吧!如果解决了您的问题,还望您关注下本站哦,谢谢~
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用友t3怎样做销售退款用友T3收款结算单怎样修改用友t3怎样做销
售退款1、填制一张发货单并生成销售出库(打开销售管理模块,点击“发货单”-“增加(发货单)”)2、开具一张销售发票(通过发货单流转生成销售专用发票)
3、客户A当日结算款项(点击“收款结算”-选择客户-“增加”-输入结算方式和金额-“保存”-“核销”-输入本次结算金额-点击“保存”)
4、2日客户A发现有200瓶不合格要求退货,协商成功退货。填制一张退货单(点击“发货单”-“增加(退货单)
”),此时退货单上的数量为负数,单价为销售时的单价;5、填制一张红字的销售发票(通过退货单流转生成一张红字的销售发货单)
6、退回的款项全部退回给客户A在软件中填制一张红字的收款单(点击“收款结算”-选择客户(1:客户A)-“切换”-“增加”)
7、填制的一张红字的收款单在软件中要进行核销(点击“核销”-输入本次结算的金额-“保存”)
8、购销单据制单和发票制单
a)、对销售发票制单(点击“核算管理”-“客户往来制单”-选择“发票制单”-点击“确定”)
红字发票生成的凭证:借:应收账款(红字)贷:主营业务收入(红字)贷:应交税费(红字)
b)、核销制单(点击“核算管理”-“客户往来制单”-选择“发票制单”-点击“确定”)
蓝字收款单核销生成的凭证:借:银行存款贷:应收账款
红字收款单核销生成的凭证:借:银行存款
(红字)贷:应收账款(红字)注意:如果销售退货时,开具了部分退回的红字发票那么需要进行红票对冲,然后再进去收款结算。
用友T3收款结算单怎样修改分两种情况:情况一:收款单未核销;
1.点击【销售管理】-【收款结算】;
2.进入界面之后点【客户】后面的放大镜,选择对应的客户
3.界面会显示对应的收款单,点击上张下张,找到对应的收款单,点击上面的【删除】按钮即可;
情况二:收款单已被核销;
1.先取消核销操作,点击【客户往来】-【取消操作】;
2.选择【操作类型】,点击【确认】进行取消操作;PS:有关【操作类型】的说明如下:
(1)核销:收款单上点击了【核销】、【预收】
按钮;(2)并账:客户往来中的红票对冲、应收冲应收;
(3)转账:客户往来中的预收冲应收、应收冲应付;
(4)汇兑损益:客户往来中的汇兑损益,有外币核算情况下才结算汇兑损益。3.再去按照情况一进行处理即可。
好了,本文到此结束,如果可以帮助到大家,还望关注本站哦!