t3财务软件出纳结转t3财务软件结转下年

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出纳结账最简单的方法工程出纳记账方法用友通总帐出纳帐年度结转步骤出纳月末结转的账务处理出纳结账最简单的方法出纳结账分四种情况:

1.日结账方法在分清“收入日记账”和“支出日记账”的情况下,出纳员在每日终了按规定登记入账后,结出当日收入合计数和当日支出合计数,然后将支出日记账中当日支出合计数转记入收入日记账中的当日支出合计栏内,在此基础上再结出当日账面余额。

2.月结账方法在每个月底,要采用划线结账的方法进行结账,即在各账户的最后一笔账的下一行结出“本期发生额”和“期末余额”,在“摘要”栏内注明“本月合计”字样。月末如无余额,应在“借或贷”一栏中注明“平”,并在“余额”栏中记“0”后,划上一条红线。对需逐月结算本年累计发生额的账户,应逐月计算自年初至本月份止的累计发生额,并登记在月结的下一行。在“摘要”栏内注明“本月累计”字样。

3.季结账方法办理季结,应在各账户本季度最后一个月的月结下面划一通栏红线,表示本季结束;当然,在红线下结算出本季发生额和季末余额,并在摘要栏内注明“本季合计”字样,最后,再在摘要栏下面划一通栏红线,表示完成了季结工作。

4.年结账方法在年末,将全年的发生额累计,登记在12月份的合计数的下一行,在“摘要”栏内注明“本年合计”字样,并在下面划双红线。对于有余额账户的,应把余额结算到下一年,在年结数的下一行的“摘要”栏内注明“结转下年”字样。在下一年的新账页的第一行的“摘要”栏内注明“上年结转”字样,并把上年末余额数填写在“余额”栏内。

工程出纳记账方法1、关于期初余额,你必须把去年的账做完并结转,然后把今年123月的凭证和账做上,否则,你的账连续不起来。

2、关于工资借支问题,你可以找找施工管理部门(或者项目经理),确认工人工资的每个人应发数,减掉借支数,就是欠工资数。

3、如果有可能,应该让那个出纳做完账再走,如果做不到,这些活就得你干了

4、虽然是内账,也得严谨,最好用正版会计软件。

用友通总帐出纳帐年度结转步骤1、打开用友出纳通的记账窗口,确定需要年度结账的相关凭证。

2、会来到转账生成页面,选择期间损益结转以后进入下一步。

3、这个时候要求对账,即核对出正确的对账结果。

4、在月份的基础上完成结账,这样一来即可实现用友出纳通年度结账了。

出纳月末结转的账务处理涉及月末结转业务的会计分录基本有如下几类:

1.结转各项收入

借:主营业务收入、其他业务收入、营业外收入

贷:本年利润

2.期间费用的结转

借:本年利润

贷:管理费用、销售费用、财务费用

3.成本支出的结转借:本年利润

贷:主营业务成本、其他业务支出、营业外支出

4.税金的结转

借:本年利润

贷:营业税金及附加、所得税

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