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1、如果要修改的凭证没有记账,在总账模块界面,点击“填制凭证”按钮,找到要修改的凭证直接修改后点击“保存”即可。

2、如果要修改的凭证已经记账,先反记账再修改。点击“总账”-“凭证”-“恢复记账前状态”,选择恢复方式,“确定”;再到填制凭证的界面找到要修改的凭证进行修改再保存。

T3已经审核的凭证怎么删除恢复结账、恢复记账,弃审,在软件中没有删除凭证的按钮的哦,如果凭证有小问题,直接修改就可以了,如果一定要删除凭证的话,可以参照以下步骤:

1.点击进入【总账系统】-【填制凭证】,在界面选择【制单】-【作废/恢复】凭证;

2.然后再点击【制单】-【整理凭证】,整理就是删除凭证的过程

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;3.如果需要整理断号的话,就在下一步【是否整理凭证断号】提示中点击【是】,既删除凭证,并整理凭证的断号。

用友t3怎么反结账在用友T3财务系统中,进行反结账操作前,需要先了解反结账的基本概念和注意事项,以避免出现错误或数据丢失等情况。一般来说,反结账是指将已经结转的会计凭证、报表等相关信息取消并回到未结转状态,以便重新财务处理的过程。

以下是在用友T3财务系统中执行反结账操作的步骤:

1.登录用友T3财务系统,进入“财务管理”模块,并选择“期末结账”功能。

2.在期末结账页面中,找到您要反结账的年度或月份,并单击“反结账”按钮。

3.在弹出的“反结账确认”对话框中,仔细阅读提示信息,然后单击“确定”按钮。

4.系统会自动开始反结账操作,并将相关凭证、科目余额、报表等信息重置为未结转状态,同时删除旧的结转数据。

5.反结账完成后,您可以针对新的财务数据进行重新结账,以更新财务报告和相关分析。

t3凭证保存了未审核还能修改吗如果要修改的凭证没有记账,在“填制凭证”里面直接修改即可。

2如果要修改的凭证已经

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审核,先反审核再修改。

3如果要修改的凭证已经记账,先反记账、反审核再修改。

4要是结账了,先反结账,反记账,再反审核

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